【职责】:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
【要求】:
1、 财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、 具有注册会计师或审计师资格;
3、 三年以上审计管理经验;
4、 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
有审计经验,土地整治审计经验优先录取。
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